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价格

¥9800

开课机构:上海立信锐思培训中心

上课校区:上海市更多

咨询电话:400-029-0967转158200 免费通话

课程介绍

课程名称:内控内审人员能力提升

2015年风控在线

《内控内审人员能力提升系列课程》

平台介绍:

 风控在线是立信锐思旗下的新平台,2015年开设了内控内审人员能力提升系列的公开课程。
 “风控在线”致力于构建一个内控、内审、财务、税务、法务等专业化的生态圈,为企业、个人、中介等提供线上交流、讨论、测试、资料下载等多项服务,同时举办线下培训、沙龙等多项学习活动。

参与对象:

分管财务、审计、内控部门的公司管理者、企业内部审计、内部控制部门经理及专员、财务部门、内部稽核部门的经理及业务人员、行政事业单位的财务、内审和内部稽核人员。

课程特点:

案例教学:本系列课程开发了一整套案例库,并且结合咨询实务不断更新,避免了单纯的理论讲解带来的枯燥,让学员能更好地理解和操作。

实战性强:所有讲师都有丰富的企业内控内审实务及咨询经验,在授课过程中帮学员答疑解惑,并给学员提供大量实用的操作表单和工具。

互动沟通:营造轻松活跃的课堂氛围,通过体验式、感悟式、参与式、互动式的教学方法让学员更深地领悟管理理论和实践。

课程安排及收费标准:

每门课程(两天)单次收费2800元,首次课程(两天)体验价格2400元,会员年卡收费9800元/年,可参加任意六门(十二天)课程。报名费用含课时、讲义、材料及午餐费。

课程大纲及讲师介绍:

讲师名称

讲师简介

大纲课程

3月

李若山

教授

    复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师,上海证券交易所专家委员会委员(审核恢复上市、重大重组等事项)、财政部会计准则委员会咨询专家(制定会计准则、提供重大会计难题咨询等)、中国会计学会学术委员会委员,是我国财务会计领域的著名专家学者,同时具有丰富的实战经验。

内审人员的财务特训:

透视会计报表

  •  报表科目的经济后果
  •  常见财务指标分析以及指标间的勾稽关系
  •  财务指标与非财务指标的关联分析
  •  财务报表粉饰的主要手段
  •  财务指标在内部舞弊挖掘中的运用

4月 

杨芳

博士

 

复旦大学会计学博士,现任上海立信锐思信息管理有限公司总裁、首席合伙人、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国企业联合会咨询委员会委员。曾经为多家大型集团公司、上市公司、大型民营企业提供风险管理、内部审计以及内部控制方面的咨询和培训服务,服务过的企业包括:双钱股份、东风汽车、广电电子、杉杉股份、上海城建集团、安信信托等。

透视职业舞弊:

防范及检查方法

  •  舞弊理论概述与常见模型概要
  •  我国企业的常见舞弊类型
  •  舞弊防范的体系架构建设
  •  舞弊识别的技巧与方法
  •  如何利用数据查找舞弊线索
  •  防范职业舞弊优秀案例分析

5月

王纪平

财政部科研所会计学博士,上海国家会计学院副教授。加入国家会计学院之前,王老师曾在业内闻名的北京工商大学会计学院任教8年,也曾在财政系统耕耘多年。是有着丰富实际工作经验丰富的讲师和深厚理底的硕士研究生导师。曾参与了财政部会计准则制定以及投资者保护等多项省部级重大课题。在国家会计学院开设的课程集中在管理会计领域。王老师授课特色是理论与实务结合紧密,案例丰富,授课生动,对企业实践有较强的指导作用。讲授较多的课程包括各类财务分析,管理会计领域的主要课程等。王老师培训和辅导过的单位包括华电集团、南方电网、神华集团、国防科工集团、山东能源集团、中国烟草总局、湖南烟草集团、金昌集团等众多大型企业集团和民营企业。王老师曾两度访问美国明尼苏达大学。

 

公司财务管控:

经验与案例

  •  公司财务管控的发展趋势
  •  公司财务管控的主要模式比较
  •  公司财务管控的架构设计
  •  公司财务管控的内容要点
  •  公司财务管控的操作流程
  •  财务管控成功与失败的案例介绍

待定

王林松

老师

上海立信锐思信息管理有限公司合伙人、注册会计师,曾在会计师事务所咨询部门和审计部门任职,有丰富的内控咨询和财务审计实务经验。参与了立信锐思多项内控专题研究项目,曾为上海城建集团、龙元建设、中华企业、云南城投、西藏城投、三湘股份、新黄浦股份等多家上市公司及集团公司提供企业内控体系实施与培训服务。

内控环境下内部审计实务及体系建立

  •  内部审计的标准解读
  •  内部控制环境下企业内审的发展趋势
  •  内部审计与公司治理
  •  建立以风险控制为导向的内部审计流程
  •  内审的技术方法和务实技巧
  •  案例交流与分析

 

       

 

6月

麻蔚冰

老师

中国注册会计师(CICPA)、高级国际注册内部控制师(CICP)、国际内部审计师协会(IIA)会员。麻蔚冰先生自1996年在中外合资企业首次开始从事内控管理工作,至今已经13年,特别是在亚新科专业从事企业内控体系建设的10年中,积极探索、创新和总结内控管理实践经验并长期与学术界、大专院校、行业协会保持学术合作,先后在行业杂志上发表了20多篇内控方面的专业论文,于2001年与清华大学于教授合作撰写了《企业内控管理操作手册》。

中小型企业内控内审体系构建

  •  我国中小型企业的管理特色
  •  中小型企业对内控内审的需求与理解
  •  中小型企业常见的十大内控漏洞
  •  内控五要素在中小型企业中的变通与运用
  •  中小型企业关键控制环节的设计
  •  案例交流与分析

7月

高垚

博士

    复旦大学会计学博士,挪威经济管理学院(NHH)访问学者。现任上海立信锐思信息管理有限公司合伙人,对国内外内部控制和风险管理理论、实务和案例有深入的研究,曾为招商银行、上海大众、长江石化、浦东建设、宝钢股份、东风汽车、上海烟草等多家知名企业提供过内部控制、风险管理和财务培训服务。

企业授权体系内部控制分析与建设

  •  企业授权的概念以及与只能职责的异同
  •  企业授权的常见形式和方法
  •  我国企业授权不当的常见表现形式
  •  企业授权不当的后果与影响
  •  分层分级管理在企业授权中的运用
  •  企业许可证管理成功和失败的案例分析

8月

陈荣华

博士

复旦大学计算机专业硕士、博士,现任复旦大学计算机科学技术学院讲师、专业学位硕士生导师,国际注册信息系统审计师(CISA),在企业信息系统风险管理、信息系统审计方面有丰富的实务操作经验,指导并参与了多项信息系统内部审计咨询项目。

企业信息系统常见漏洞与审计应对

  •  企业管理信息化的发展趋势
  •  信息系统审核的价值与意义
  •  信息系统常见风险与失败案例
  •  信息系统审计的常见模型
  •  信息系统审计在IT治理中的运用
  •  信息系统审计的关注要点

 

 

 

 

9月

邱妘

教授

会计学教授,硕士生导师,宁波大学国际交流学院院长、浙江省高校教学指导委员会委员、宁波市会计学会副会长、浙江省会计学会理事、中国会计学会理事、宁波大学会计研究所所长、宁波大学学术委员会委员、宁波大学学位委员会委员、宁波大学重点学科“会计学”负责人。

风险预警构建和在内控内审中的运用

  •  风险预警的价值与发展趋势
  •  风险预警的常见模式
  •  风险预警机制的内部架构设计
  •  风险信息的收集与整理
  •  风险信息的应对与报告
  •  风险预警的案例讨论与启示

9月

陈欢

老师

注册风险管理师,现任职于上海某集团上市公司审计部负责人。曾在外资50强、国企上市公司总部、央企下属集团上市公司总部担任审计主管、审计经理、高级经理、审计总监等职务。有丰富的内审、内控和风险管理实务经验。

内控内审人员的职业定位与能力提升

  •  管理层对内审的要求与定位
  •  内审人员的职业生涯规划
  •  内审人员需具备的胜任能力
  •  内审人员能力提升的方法与路径
  •  内审人员在公司内的人际关系处理
  •  如何带出一支竟敢的内部审计团队

11月

陈汉文

教授

厦门大学会计系主任,会计学博士,会计博导。曾担任《中国经济问题》编委、《财会通迅》特约编审、《审计研究》编委、厦门大学会计系副主任、福建省高级审计师评审委员会评委、国家社会科学基金通信评委、教育部人文社会科学基金通信评委、审计署商业银行审计指南评审专家、中国审计学会常务理事、福建省内部审计协会副会长、国际内部审计师协会会员等。

投融资管理中的内部控制和风险管理

  •  投融资的业务流程概述
  •  投融资中存在的常见问题与漏洞
  •  投融资流程中风险防控的主要手段
  •  投融资流程中的关键要点分析
  •  投融资的典型案例讨论

12月

郭树楠

老师

锐思咨询授薪合伙人,复旦大学软件学院特邀讲师,精通内部控制及SOX法案相关咨询服务,客户主要为大型国有企业、上市公司、外资企业等,在制造业、金融业有丰富的服务经验,对企业风险管理和内部控制均有深刻的见解。其领导、参与的《大型造船企业风险管理与内部控制体系融合建设管理》咨询项目获评2014年度中国管理咨询优秀案例。

内部控制检查与评价:

方法及工具

  •  内部控制评价概述
  •  内部控制检查与评价依据
  •  我国内部控制评价框架
  •  内部控制检查和评价的流程和方法
  •  内部控制内部检查与外部审计的关系
  •  案例交流与分析

10月

交易所领导

神秘嘉宾

上交所领导

上市公司较新财务舞弊案例解读

  •  上市公司财务规范的较新要求
  •  上市公司收入舞弊的主要表现形式与案例
  •  上市公司利润舞弊的主要表现形式与案例
  •  上市公司资产舞弊的主要表现形式与案例
  •  上市公司其他财务舞弊的表现形式与案例
  • 3 课程
  • 1 校区
  • 0 真实评价
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